Faktúra č. DFB/20/0405

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0405
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.06.2020
  • Celková hodnota: 427,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/12
  • Identifikácia objednávky: 0293
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/12 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0293 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 299,32 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 299,32 € 13.05.2014 28.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0293 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 25,39 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 25,39 € 26.05.2017 30.05.2017 Objednávka
0293 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 59,53 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 59,53 € 23.05.2016 26.05.2016 Objednávka
0293 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 96,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 96,87 € 29.05.2015 05.06.2015 Objednávka
Tlačiť