Faktúra č. DFB/20/0359
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0359
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.06.2020
- Celková hodnota: 186,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0264
- Dátum zverejnenia: 12.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0264 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 65,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 65,74 € | 15.05.2014 | 17.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0264 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 76,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 76,14 € | 12.05.2017 | 17.05.2017 | Objednávka | |||||
0264 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 697,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 697,15 € | 02.05.2016 | 14.05.2016 | Objednávka | |||||
0264 | Objednávame si u vás výmenu ovládacej klávesnice na práčku PRIMUS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 22.05.2015 | 23.05.2015 | Objednávka |