Faktúra č. DFB/20/0309
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0309
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.05.2020
- Celková hodnota: 237,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0224
- Dátum zverejnenia: 14.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0224 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 22,42 € | 27.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | |||||
0224 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 86,22 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 86,22 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Objednávka | |||||
0224 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 21.04.2016 | 23.04.2016 | Objednávka | |||||
0224 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 929,23 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 929,23 € | 23.04.2015 | 05.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |