Faktúra č. DFB/20/0270
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0270
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.04.2020
- Celková hodnota: 209,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0191
- Dátum zverejnenia: 01.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0191 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 83,15 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 83,15 € | 10.04.2014 | 12.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0191 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 34,27 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 34,27 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
0191 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 07.04.2016 | 09.04.2016 | Objednávka | |||||
0191 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 24,48 € | 16.04.2015 | 18.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |