Faktúra č. DFB/20/0231
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0231
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.04.2020
- Celková hodnota: 269,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0170
- Dátum zverejnenia: 15.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0170 | Objednávame si u vás fajčivo pre prijím. soc. sl. DSS Stropkov podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 918,26 € | 31.03.2014 | 02.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0170 | Objednávame si u vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 241,76 € | 24.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
0170 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 88,75 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 88,75 € | 15.03.2016 | 31.03.2016 | Objednávka | |||||
0170 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 231,39 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 231,39 € | 20.03.2015 | 03.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |