Faktúra č. DFB/20/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0203
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.03.2020
  • Celková hodnota: 302,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/10
  • Identifikácia objednávky: 0147
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/10 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 Juraj Matas, *Pekáreň "DOMA" Šandal 34826998 Iné 15 500,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0147 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 214,79 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 214,79 € 19.03.2014 25.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0147 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 542,18 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 542,18 € 20.03.2017 24.03.2017 Objednávka
0147 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 62,83 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 62,83 € 14.03.2016 18.03.2016 Objednávka
0147 Objednávame si u vás postrek na ploščice v Útulku Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 0,00 € 24.03.2015 25.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť