Faktúra č. DFB/20/0077
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0077
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2020
- Celková hodnota: 437,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/12
- Identifikácia objednávky: 0047
- Dátum zverejnenia: 18.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0047 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 30.01.2014 | 01.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0047 | Objednávame si u vás náplň cartridge pre Aerte AD a servis. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava | 36204587 | 216,00 € | 25.01.2017 | 02.02.2017 | Objednávka | |||||
0047 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 28.01.2016 | 30.01.2016 | Objednávka | |||||
0047 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 361,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 361,66 € | 22.01.2015 | 04.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |