Faktúra č. DFB/20/0057
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0057
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.01.2020
- Celková hodnota: 254,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0038
- Dátum zverejnenia: 05.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0038 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 104,34 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 104,34 € | 23.01.2014 | 29.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0038 | Objednávame si u vás náplň do dávkovača mydlovej peny. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 38,40 € | 09.01.2017 | 28.01.2017 | Objednávka | |||||
0038 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 413,88 € | 22.01.2016 | 26.01.2016 | Objednávka | |||||
0038 | Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 49,67 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 49,67 € | 26.01.2015 | 30.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |