Faktúra č. DFB/19/0975

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0975
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0707/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0707/2019 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 30,00 € 27.12.2019 04.01.2020 Objednávka
Tlačiť