Faktúra č. DFB/19/0970

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0970
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.12.2019
  • Celková hodnota: 642,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0702/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0702/2019 Objednávame si u Vás vertikálne žalúzie do AB a ved. strav. prev. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 642,60 € 17.12.2019 28.12.2019 Objednávka
Tlačiť