Faktúra č. DFB/19/0912
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0912
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 31,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0656
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0656 | Objednávame si ubytovanie a stravu v termíne 14.11 -15.11.2013 pre 3 osoby(ženy) a stravu a prenájom miestnosti pre 5 osôb. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hotel SOREA | 123456 | 0,00 € | 06.11.2013 | 07.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0656 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 121,21 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 121,21 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Objednávka | |||||
0656 | Objednávame si u vás lieky podľa receptov pre PSS DSS v Stropkove v sume 510,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 0,00 € | 28.10.2016 | 08.11.2016 | Objednávka | |||||
0656 | Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu DSS v Stropkove do sumy 946,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 26.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
0656 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 06.11.2014 | 11.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |