Faktúra č. DFB/19/0900

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0900
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 433,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/2019
  • Identifikácia objednávky: 0642/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0642/2019 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 433,72 € 02.12.2019 13.12.2019 Objednávka
Tlačiť