Faktúra č. DFB/19/0888

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0888
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 263,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0624/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0624/2019 Objednávame si u Vás zdravotnú obuv pre pracovníčky stravovacej prevádzky v počte 8 párov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 VOBARD 111111 0,00 € 28.11.2019 06.12.2019 Objednávka
Tlačiť