Faktúra č. DFB/19/0828
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0828
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.11.2019
- Celková hodnota: 164,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0593
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0593 | Objednávame si u vás 2 ks saka pre klientov RhS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MONETA Sopko Janko | 17154804 | 79,99 € | 30.09.2013 | 10.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0593 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,99 € | 17.10.2017 | 19.10.2017 | Objednávka | |||||
0593 | Objednávame si u vás vajička v sume 28,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 28,80 € | 06.10.2016 | 08.10.2016 | Objednávka | |||||
0593 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 73,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 73,87 € | 29.10.2015 | 31.10.2015 | Objednávka | |||||
0593 | Objednávame si u vás br. plece 19,3 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 72,49 € | 03.10.2014 | 08.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |