Faktúra č. DFB/19/0806
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0806
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 65,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0578
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0578 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 191,94 € | 18.09.2013 | 02.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0578 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 753,82 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 753,82 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Objednávka | |||||
0578 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 749,39 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 749,39 € | 16.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
0578 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | Objednávka | |||||
0578 | Objednávame si u vás mlieko v sume 74,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 74,74 € | 18.09.2014 | 30.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |