Faktúra č. DFB/19/0761

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0761
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 708,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0551/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0551/2019 Objednávame si u Vás opravu pračky PRIMUS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 708,00 € 21.10.2019 31.10.2019 Objednávka
Tlačiť