Faktúra č. DFB/19/0511

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0511
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.07.2019
  • Celková hodnota: 84,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0366/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0366/2019 Objednávame si u Vás puding kakaový 1 kg 10 ks, vanilkový 4 ks, krém na dukátové buchtičky l kg 4 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 84,96 € 23.07.2019 26.07.2019 Objednávka
Tlačiť