Faktúra č. DFB/19/0509

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0509
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.07.2019
  • Celková hodnota: 230,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0364
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0364 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 74,77 € 24.06.2013 28.06.2013 Objednávka
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0364 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 915,19 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 915,19 € 26.06.2017 29.06.2017 Objednávka
0364 Objednávame si u vás zverejnenie oznamu dňa 27. júna a 4. júla 2016 podľa doručeného oznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Podduklianske novinky 37653903 19,20 € 22.06.2016 23.06.2016 Objednávka
0364 Objednávame si u vás opravu hasiac.prístroja, kontrola hydrantov, pož. hadice a pož. dverí. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Livonec s.r.o.Poprad 31730671 56,40 € 01.07.2015 16.07.2015 Objednávka
0364 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,84 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 37,84 € 20.06.2014 24.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť