Faktúra č. DFB/19/0500

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0500
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.07.2019
  • Celková hodnota: 196,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7/2019
  • Identifikácia objednávky: 0257/2019
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0257/2019 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 274,27 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 274,28 € 20.05.2019 31.05.2019 Objednávka
Tlačiť