Faktúra č. DFB/19/0455
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0455
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.07.2019
- Celková hodnota: 34,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0331
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0331 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 178,85 € | 03.06.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
0331 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 281,38 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 281,38 € | 14.06.2017 | 16.06.2017 | Objednávka | |||||
0331 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 53,33 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 53,33 € | 07.06.2016 | 11.06.2016 | Objednávka | |||||
0331 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 23,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 23,24 € | 19.06.2015 | 30.06.2015 | Objednávka | |||||
0331 | Objednávame si u vás zájazd do Tučepi pre zamestnancov DSS v Stropkov v dňoch od 15.7.2014 do 24.7.2014 v sume 2 302,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Františka Ferencová - Franka tour | 37715810 | 0,00 € | 10.06.2014 | 11.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |