Faktúra č. DFB/19/0401

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0401
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 135,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0282/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0282/2019 Objednávame si u Vás opravu konvektomatu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 135,60 € 04.06.2019 12.06.2019 Objednávka
Tlačiť