Faktúra č. DFB/19/0369

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0369
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 419,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0252/2019
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0252/2019 Objednávame si u Vás preplachnutie kanalizácie. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 VSL vodarenska spoloc.a.s 36570460 0,00 € 24.05.2019 29.05.2019 Objednávka
Tlačiť