Faktúra č. DFB/19/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0271
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.04.2019
  • Celková hodnota: 52,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0160/2019
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0160/2019 Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na motorovom vozidle Opel a Octávia. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Objednávka
Tlačiť