Faktúra č. DFB/19/0271
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PKP Auto s.r.o.
- IČO: 45344418
- Adresa: Letná 2142/2C, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0271
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.04.2019
- Celková hodnota: 52,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0160/2019
- Dátum zverejnenia: 27.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160/2019 | Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na motorovom vozidle Opel a Octávia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Objednávka |