Faktúra č. DFB/19/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0143
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 14,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0099/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0099/2019 Objednávame si u Vás havon SOFT 25 kg. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 68,35 € 27.02.2019 07.03.2019 Objednávka
Tlačiť