Faktúra č. DFB/19/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0090
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota: 314,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0056
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 06.02.2014 11.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0056 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 02.02.2017 04.02.2017 Objednávka
0056 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 152,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 152,86 € 02.02.2016 05.02.2016 Objednávka
0056 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 302,64 € 23.01.2015 06.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť