Faktúra č. DFB/18/0939
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0939
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 948,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0604/2018
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0604/2018 | Objednávame si u Vás opravu pračky Electrolux s výmenou špirál a servis pračky Primus v sume okolo 600,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Objednávka |