Faktúra č. DFB/18/0916
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0916
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 128,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0653/2018
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0653/2018 | Objednávame si u Vás pracovné nohavice, blúzy a pracovnú obuv v počte 2 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 128,00 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Objednávka |