Faktúra č. DFB/18/0915

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0915
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.12.2018
  • Celková hodnota: 748,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0652/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0652/2018 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu pre DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 748,56 € 18.12.2018 19.12.2018 Objednávka
Tlačiť