Faktúra č. DFB/18/0866
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0866
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.12.2018
- Celková hodnota: 466,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0615/2018
- Dátum zverejnenia: 13.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0615/2018 | Objednávame si u Vás cestoviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | 466,18 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Objednávka |