Faktúra č. DFB/18/0465
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0465
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.07.2018
- Celková hodnota: 58,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0324
- Dátum zverejnenia: 18.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0324 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 528,78 € | 31.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | ||||||
0324 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 301,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 301,10 € | 09.06.2017 | 15.06.2017 | Objednávka | |||||
0324 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 581,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 581,86 € | 11.06.2015 | 29.06.2015 | Objednávka | |||||
0324 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 366,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 366,04 € | 06.06.2014 | 10.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |