Faktúra č. DFB/18/0447

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0447
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.07.2018
  • Celková hodnota: 446,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0313/2018
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0313/2018 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 446,69 € 28.06.2018 07.07.2018 Objednávka
Tlačiť