Faktúra č. DFB/18/0374

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0374
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.06.2018
  • Celková hodnota: 39,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0240/2018
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0240/2018 Objednávame si u vás opravu a periodickú kontrolu výťahu v stravovacej prevádzke. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 0,00 € 29.05.2018 01.06.2018 Objednávka
Tlačiť