Faktúra č. DFB/18/0260
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PKP Auto s.r.o.
- IČO: 45344418
- Adresa: Letná 2142/2C, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0260
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.04.2018
- Celková hodnota: 33,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0148/2018
- Dátum zverejnenia: 26.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0148/2018 | Objednávame si u vás výmenu zimných pneumatík za letné na motorovom vozidle Octávia a Opel. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Objednávka |