Faktúra č. DFB/18/0260

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0260
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.04.2018
  • Celková hodnota: 33,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0148/2018
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0148/2018 Objednávame si u vás výmenu zimných pneumatík za letné na motorovom vozidle Octávia a Opel. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 10.04.2018 13.04.2018 Objednávka
Tlačiť