Faktúra č. DFB/18/0248
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0248
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.04.2018
- Celková hodnota: 377,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0160
- Dátum zverejnenia: 24.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160 | Objednávame si u vás polarizačnú lampu pre KORU Štefana - príj. soc. sl. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TUAL, s.r.o. | 45573930 | 290,00 € | 27.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0160 | Objednávame si u vás tonery podľa vlastného výberu v sume 228,45 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT | 46756434 | 228,45 € | 27.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
0160 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 205,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 205,48 € | 21.03.2016 | 24.03.2016 | Objednávka | |||||
0160 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 5,84 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 5,84 € | 20.03.2015 | 31.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |