Faktúra č. DFB/18/0209

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0209
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.03.2018
  • Celková hodnota: 279,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/02
  • Identifikácia objednávky: 0131
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/02 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JURAJ MAŤAŠ 34826998 Iné 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0131 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 13.03.2014 15.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0131 Objednávame si u vás orez 2 ks briez v areáli Útulku Stropkov v sume 100,- až 150,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 0,00 € 14.03.2017 15.03.2017 Objednávka
0131 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 426,47 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 426,47 € 09.03.2016 11.03.2016 Objednávka
0131 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 276,24 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 276,24 € 02.03.2015 17.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť