Faktúra č. DFB/18/0184
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0184
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.03.2018
- Celková hodnota: 76,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/01
- Identifikácia objednávky: 0110
- Dátum zverejnenia: 24.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/01 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0110 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 207,83 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 207,83 € | 20.02.2014 | 04.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0110 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 22,69 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 22,69 € | 28.02.2017 | 02.03.2017 | Objednávka | |||||
0110 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 394,74 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 394,74 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Objednávka | |||||
0110 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 179,45 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 179,45 € | 20.02.2015 | 04.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |