Faktúra č. DFB/18/0163
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0163
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.03.2018
- Celková hodnota: 153,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0097
- Dátum zverejnenia: 20.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0097 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 252,70 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 252,70 € | 10.02.2014 | 26.02.2014 | Objednávka | |||||
0097 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu v sume 492,35 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 492,35 € | 23.02.2017 | 28.02.2017 | Objednávka | |||||
0097 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 105,17 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 105,17 € | 23.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
0097 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 17,50 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 17,50 € | 24.02.2015 | 26.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |