Faktúra č. DFB/18/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0069
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.02.2018
  • Celková hodnota: 73,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/01
  • Identifikácia objednávky: 0035
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/01 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0035 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 74,42 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 74,42 € 23.01.2014 28.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0035 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 242,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 242,04 € 10.01.2017 27.01.2017 Objednávka
0035 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 297,19 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 297,19 € 20.01.2016 26.01.2016 Objednávka
0035 Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS podľa vlastného výberu Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 21.01.2015 28.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť