Faktúra č. DFB/17/0995
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0995
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2017
- Celková hodnota: 169,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/01
- Identifikácia objednávky: 0784
- Dátum zverejnenia: 03.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/01 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0784 | Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 26.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0784 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 169,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 169,28 € | 26.12.2017 | 28.12.2017 | Objednávka | |||||
0784 | Objednávame si u vás pracovnú obuv v počte 14 párov podľa rozpisu (27,40 € 13 párov a 1 pár za 36,- €). | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARTEX EU s.r.o. | 44971214 | 391,68 € | 12.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
0784 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 140,46 € | 28.12.2015 | 05.01.2016 | Objednávka | ||||||
0784 | Objednávame si u vás zastrešenie terasy v DSS Stropkov do sumy 1000,- € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 0,00 € | 19.12.2014 | 23.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |