Faktúra č. DFB/17/0992

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0992
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.12.2017
  • Celková hodnota: 289,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/02
  • Identifikácia objednávky: 0781
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/02 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JURAJ MAŤAŠ 34826998 Iné 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0781 Objednávame si dámsku zdrav. obuv N 109/1/29: - 1 ks veľkosť 36, - 1 ks veľkosť 37, - 2 ks veľkosť 38. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jana Martoníková Výdajňa ZP-ALMA 40808211 0,00 € 20.12.2013 24.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0781 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 289,65 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 289,65 € 20.12.2017 28.12.2017 Objednávka
0781 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 351,27 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 351,27 € 15.12.2016 17.12.2016 Objednávka
0781 Objednávame si u vás opravu pračky elektrolux. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 J.G .SERVIS Jozef Gonos 45306231 89,16 € 28.12.2015 01.01.2016 Objednávka
0781 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 211,21 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 211,21 € 19.12.2014 23.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť