Faktúra č. DFB/17/0908

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0908
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.12.2017
  • Celková hodnota: 395,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0712
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0712 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 71,45 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 71,45 € 27.11.2013 01.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0712 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 395,86 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 395,86 € 04.12.2017 08.12.2017 Objednávka
0712 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 338,17 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 338,17 € 28.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0712 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 108,26 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 108,26 € 16.12.2015 17.12.2015 Objednávka
0712 Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu v sume 920,18 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 26.11.2014 30.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť