Faktúra č. DFB/17/0885

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0885
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.11.2017
  • Celková hodnota: 98,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/01
  • Identifikácia objednávky: 0696
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/01 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0696 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 64,26 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 64,26 € 20.11.2013 23.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0696 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 98,79 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 98,79 € 29.11.2017 01.12.2017 Objednávka
0696 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 0,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 0,04 € 18.11.2016 23.11.2016 Objednávka
0696 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 229,85 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 229,85 € 10.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0696 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 157,63 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 157,63 € 17.11.2014 25.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť