Faktúra č. DFB/17/0860

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0860
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.11.2017
  • Celková hodnota: 948,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0672
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0672 Objednávame si u vás výmenu pneumatík za zimné a výmena gumičiek stabilizátora na aute Opel Vivaro a Octácia Combi výmena pneumatík a gumičky stierača 3 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 13.11.2013 14.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0672 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 948,88 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 948,88 € 20.11.2017 24.11.2017 Objednávka
0672 Objednávame si u vás havon V8 1 ks za 137,60 €, havon A3 sud 75 kg l ks 256,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 393,68 € 08.11.2016 11.11.2016 Objednávka
0672 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 721,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 721,48 € 01.12.2015 07.12.2015 Objednávka
0672 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 223,45 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 223,45 € 01.11.2014 16.11.2014 Objednávka
Tlačiť