Faktúra č. DFB/17/0224
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0224
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.04.2017
- Celková hodnota: 6,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/01
- Identifikácia objednávky: 0179
- Dátum zverejnenia: 20.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/01 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0179 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 72,13 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 72,13 € | 04.04.2014 | 08.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0179 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 6,22 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 6,22 € | 03.04.2017 | 05.04.2017 | Objednávka | |||||
0179 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 31.03.2016 | 06.04.2016 | Objednávka | |||||
0179 | Objednávame si u vás galantérny tovar v hodnote 151,07 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 151,07 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |