Faktúra č. DFB/16/0705

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0705
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.09.2016
  • Celková hodnota: 211,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0566
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0566 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 351,01 € 19.09.2013 27.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0566 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 31,22 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 31,22 € 28.09.2017 05.10.2017 Objednávka
0566 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 211,95 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 211,95 € 27.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0566 Objednávame si u Vás galanterny tovar v sume 156,18 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 156,18 € 12.10.2015 21.10.2015 Objednávka
0566 Objednávame si u vás kuracie prsia 13,40 kg. v sume 75,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 75,42 € 23.09.2014 25.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť