Faktúra č. DFB/16/0648

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0648
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.08.2016
  • Celková hodnota: 1 006,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0519
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0519 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJVA s.r.o. 36580899 539,59 € 06.09.2013 11.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0519 Objednávame si u vás rýchlovarnú kanvicu podľa vlastného výberu do sumy 30,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 0,00 € 19.09.2017 20.09.2017 Objednávka
0519 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1006,45 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 1 006,45 € 15.08.2016 09.09.2016 Objednávka
0519 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 668,41 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 668,41 € 25.09.2015 30.09.2015 Objednávka
0519 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 428,17 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 428,17 € 21.08.2014 06.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť