Faktúra č. DFB/16/0441
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0441
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.06.2016
- Celková hodnota: 854,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0339
- Dátum zverejnenia: 17.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0339 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 216,85 € | 03.06.2013 | 17.06.2013 | Objednávka | ||||||
0339 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 39,35 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 39,35 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Objednávka | |||||
0339 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 854,92 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 854,92 € | 02.06.2016 | 16.06.2016 | Objednávka | |||||
0339 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 362,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 362,88 € | 19.06.2015 | 02.07.2015 | Objednávka | |||||
0339 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS-Stopkov v sume 595,21 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 595,21 € | 09.06.2014 | 14.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |