Faktúra č. DFB/16/0439

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0439
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.06.2016
  • Celková hodnota: 117,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0338
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0338 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 9,72 € 10.06.2013 14.06.2013 Objednávka
0338 Objednávame si u vás substrat a semienka podľa vlastného výberu v sume 39,85 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 39,85 € 15.06.2017 21.06.2017 Objednávka
0338 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 117,62 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 117,62 € 02.06.2016 16.06.2016 Objednávka
0338 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 192,55 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 192,55 € 22.06.2015 02.07.2015 Objednávka
0338 Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 46,14 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 46,14 € 03.06.2014 14.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť