Faktúra č. DFB/16/0202
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: JODO Drog.Dolutovsky
- IČO: 14287714
- Adresa: Hlavna, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0202
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.03.2016
- Celková hodnota: 71,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0153
- Dátum zverejnenia: 31.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0153 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 127,61 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 127,61 € | 19.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0153 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 31,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 31,04 € | 23.03.2017 | 25.03.2017 | Objednávka | |||||
0153 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 71,17 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 71,17 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Objednávka | |||||
0153 | Objednávamesi u vás minerálne vody v sume 53,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 53,78 € | 09.03.2015 | 28.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |