Faktúra č. DFB/15/0925

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0925
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.12.2015
  • Celková hodnota: 41,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0741
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0741 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 399,06 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 399,06 € 05.12.2013 11.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0741 Objednávame si u vás umývací prostriedok do umývačky riadu v sume 252,00 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 252,00 € 11.12.2017 14.12.2017 Objednávka
0741 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 57,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 57,12 € 07.12.2016 09.12.2016 Objednávka
0741 Objednávame si u vás vianočné ozdoby. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 1 747,24 € 08.12.2015 23.12.2015 Objednávka
0741 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 5,63 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 5,63 € 09.12.2014 12.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť